Orden de Compra. Nº
3682-357-SE24
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ADQUISICION DE MATERIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3682-357-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4232 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
CONTADO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Facturación
Manuel Bulnes 599
Comuna
Salamanca
Impuesto
159081,092425
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
48788742
Razón Social
ANTONIO SALVADOR CEREIJO AGUAD
R.U.T.
4.878.874-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
48788742
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121611
Tablero de partículas
1
Global
PINO BRUTO 1 X 6" X 3.20 MT. 25,00 3.300 82.500 , PINO BRUTO 2 X 10" X 3.20 MT 25,00 11.700 292.500, PINO BRUTO 2 X 3" X 3.20 MT. 15,00 3.090 46.350, ESMALTE AGUA PAJ TINETA BASE FUERTE 4GL 2,00 99.000 198.000 , ESMALTE AGUA PAJARITO GL BASE FUERTE 6,00 28.000 168.000 , ESMALTE AGUA PAJARITO GL BLANCO 2,00. 27.200 54.400 , RODILLO CHIPORRO NATURAL 22 CM 4,00 7.400 29.600, BROCHA HELA/EXCELS/PROF 3" 4,00 4.500 18.000 , BROCHA HELA/EXCELS/PROF 4" 5,00 5.700 28.500, TORNILLO AUTOROSCANTE HEX 12 X 3" 100,00 90 9.000, PINO BRUTO 1 X 5" X 3.20 MT 10,00 2.650 26.500 , TUBO DRENAJE X MT 10,00 4.300 43.000
PINO BRUTO 1 X 6" X 3.20 MT. 25,00 3.300 82.500 , PINO BRUTO 2 X 10" X 3.20 MT 25,00 11.700 292.500, PINO BRUTO 2 X 3" X 3.20 MT. 15,00 3.090 46.350, ESMALTE AGUA PAJ TINETA BASE FUERTE 4GL 2,00 99.000 198.000 , ESMALTE AGUA PAJARITO GL BASE FUERTE 6,
$ 837.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 837.269
$ 837.269
Total Neto
$ 837.269
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 159.081
TOTAL OC
$ 996.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.