Orden de Compra. Nº3682-357-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-357-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4232 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONTADO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 159081,092425
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 48788742
Razón Social ANTONIO SALVADOR CEREIJO AGUAD
R.U.T. 4.878.874-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 48788742
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1GlobalPINO BRUTO 1 X 6" X 3.20 MT. 25,00 3.300 82.500 , PINO BRUTO 2 X 10" X 3.20 MT 25,00 11.700 292.500, PINO BRUTO 2 X 3" X 3.20 MT. 15,00 3.090 46.350, ESMALTE AGUA PAJ TINETA BASE FUERTE 4GL 2,00 99.000 198.000 , ESMALTE AGUA PAJARITO GL BASE FUERTE 6,00 28.000 168.000 , ESMALTE AGUA PAJARITO GL BLANCO 2,00. 27.200 54.400 , RODILLO CHIPORRO NATURAL 22 CM 4,00 7.400 29.600, BROCHA HELA/EXCELS/PROF 3" 4,00 4.500 18.000 , BROCHA HELA/EXCELS/PROF 4" 5,00 5.700 28.500, TORNILLO AUTOROSCANTE HEX 12 X 3" 100,00 90 9.000, PINO BRUTO 1 X 5" X 3.20 MT 10,00 2.650 26.500 , TUBO DRENAJE X MT 10,00 4.300 43.000 PINO BRUTO 1 X 6" X 3.20 MT. 25,00 3.300 82.500 , PINO BRUTO 2 X 10" X 3.20 MT 25,00 11.700 292.500, PINO BRUTO 2 X 3" X 3.20 MT. 15,00 3.090 46.350, ESMALTE AGUA PAJ TINETA BASE FUERTE 4GL 2,00 99.000 198.000 , ESMALTE AGUA PAJARITO GL BASE FUERTE 6, $ 837.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.269 $ 837.269
Total Neto $ 837.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.081
TOTAL OC $ 996.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.