Orden de Compra. Nº3682-410-R108 "Toner Unidad de Adquisiciones Municipalidad."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Salamanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-410-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2008
Nombre de la Orden de Compra Toner Unidad de Adquisiciones Municipalidad.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se requiere adquirir Toner para implementar la Unidad de Adquisiciones y Direccion de Obras municipal.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna -1
Impuesto 15466
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RICHARD DANIEL CORTES CORTES
R.U.T. 13.462.626-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTónerQ5949A $ 40.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.400 $ 81.400
Total Neto $ 81.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.466
TOTAL OC $ 96.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.