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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3682-495-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3682-27-LE10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3682-27-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes 599 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
94444,4444444444 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-06-2010 |
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Proveedor |
Lorenzo Cena Rivera |
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Razón Social |
Lorenzo Cena Rivera
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R.U.T. |
9.899.111-5 |
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Sucursal |
Lorenzo Cena Rivera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43211511
| Computadores educacionales | 1 | Unidad | Mantenciones Correctiva y Preventiva de 636 Equipos Computacionales e Impresoras de Escuelas de la Comuna de Salamanca (se adjunta detalle).- | Mantenciones Correctiva y Preventiva de 636 Equipos Computacionales e Impresoras de Escuelas de la Comuna de Salamanca, mes de Junio de 2010. |
$ 850.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 850.000
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$ 850.000
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Total Neto
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$ 850.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 94.444
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$ 944.444
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.