|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3682-528-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
|
Fecha de Envío |
25-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Calzado Equipo de Operaciones |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
PROVEEDOR ENVIA DIFERENTES TALLA Y PRODUCTOS NO SON LOS DE LA COTIZACION |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
|
|
R.U.T. |
69.041.400-7 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
|
Comuna |
Salamanca
|
|
Impuesto |
163590 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SAFETY |
|
Razón Social |
IMPORTADORA SAFETY SPA
|
|
R.U.T. |
78.203.887-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SAFETY |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111601
| Zapatos de hombre | 21 | Par | Botín de seguridad tipo outdoor de alta resistencia, Capellada de cuero nobuck hidrofugado o similar, resistente a la humedad, Cuello acolchado, Fuelle integrado que impida el ingreso de polvo, Sistema de pasa cordones y ganchos no metálicos, forro interior completo tipo gamuzado o similar.Aislación eléctrica para tensiones inferiores a 600 volts, Aislación térmica, Planta de caucho acrilo nitrilo resistente a derivados de hidrocarburos.(TALLAS ADJUNTAS EN DOC: ANEXOS) | |
$ 41.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 861.000
|
$ 861.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 861.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 163.590
|
|
$ 1.024.590
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.