Orden de Compra. Nº3682-554-SE24 "PINTURAS QUELEN BAJO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-554-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS QUELEN BAJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5431 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 81955,462144
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 48788742
Razón Social ANTONIO SALVADOR CEREIJO AGUAD
R.U.T. 4.878.874-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 48788742
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Global5 BROCHA 3"5 BROCHA 3" $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.908 $ 18.908
31211904
Brochas1Global2 BROCHAS 1/2"2 BROCHAS 1/2" $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
31211604
Diluyentes para pinturas1GlobalAGUARRAS 1 LT ENVASADOAGUARRAS 1 LT ENVASADO $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
31211501
Pinturas al esmalte1Global5 ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA5 ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.647 $ 117.647
86131502
Pintura1Global5 PINTURAS OLEO BLANCO5 PINTURAS OLEO BLANCO $ 96.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.639 $ 96.639
31211904
Brochas1Global5 RODILLO CHIPORRO 18CM5 RODILLO CHIPORRO 18CM $ 28.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.992 $ 28.992
86131502
Pintura1Global8 PINTURA OLEO LADRILLO8 PINTURA OLEO LADRILLO $ 154.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.622 $ 154.622
Total Neto $ 431.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.955
TOTAL OC $ 513.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.