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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3682-560-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-03-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ENTRETENCIONES JUEGOS INFLABLES DE AGUA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes 599 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
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Comuna |
42
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Impuesto |
1225500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Diaz |
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Razón Social |
CARLOS URIEL DIAZ DIAZ
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R.U.T. |
5.857.500-3 |
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Sucursal |
Diaz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30221010
| Zona de juegos infantiles | 1 | Unidad | JUEGOS INFLABLES DE AGUA PARA ACTIVIDAD REALIZADA LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2016, ENTRE LAS 15:00 A 19:00 HORAS EN EL ESTADIO Nº2. | JUEGOS INFLABLES DE AGUA PARA ACTIVIDAD REALIZADA LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2016, ENTRE LAS 15:00 A 19:00 HORAS EN EL ESTADIO Nº2. |
$ 6.450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.450.000
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$ 6.450.000
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Total Neto
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$ 6.450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.225.500
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$ 7.675.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.