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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3682-567-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-107-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
71319,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
48788742 |
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Razón Social |
ANTONIO SALVADOR CEREIJO AGUAD
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R.U.T. |
4.878.874-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
48788742 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11162111
| Malla | 4 | Metro Lineal | MALLA GALVANIZADA 25 m | |
$ 58.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 235.296
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$ 235.296
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10161511
| Pinos | 32 | Unidad | POLIN IMPREGNADO 3/4 80mm | |
$ 3.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.616
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$ 115.616
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31162404
| Grapas de ferretería | 3 | Caja | GRAPA 1" 1/2 1 KG | |
$ 2.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.067
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$ 8.067
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26121522
| Alambre desnudo | 1 | Unidad | ALAMBRE PUAS #14 100m | |
$ 16.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.387
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$ 16.387
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Total Neto
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$ 375.366
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.320
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$ 446.686
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.