Orden de Compra. Nº3682-596-SE08 "MATRIALES SALA PREBASICA TRANQUILLA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Salamanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-596-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2008
Nombre de la Orden de Compra MATRIALES SALA PREBASICA TRANQUILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1. Convenio Suministro 3682-25-LE06 2.MATERIALES PARA TERMINACION SALA PREBASICA TRANQUILLA, SOLICTADO POR DON CESAR TRIGO Imputacón:Proy. Habilitación sala prebásica Tranquilla PMU
Proveniente de Licitación 3682-25-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna -1
Impuesto 56336,44571
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Comercial Baro
R.U.T. 6.578.274-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231302
Tubería de cobre2TiraTubería de cobreCANERIA DE COBRE DE 1/2" $ 14.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.068 $ 28.067
31201602
Pastas3BolsaPastasTAPA GOTERA $ 1.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.138 $ 3.137
31231313
Tubería de plástico5UnidadTubería de plásticoCODOS DE PVC 110 MM $ 1.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.565 $ 9.567
31231313
Tubería de plástico1UnidadTubería de plásticoTEE PVC 110 MM $ 2.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.553 $ 2.553
31201602
Pastas1UnidadPastasPASTA DE SOLDAR 250 GR $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.955 $ 1.955
15111505
Butano3UnidadButanoGAS BUTANO $ 1.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.348 $ 3.348
31161819
Juego de chapas1UnidadJuego de chapasCHAPA EXTERIOR $ 14.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.175 $ 14.175
30141503
Aislamiento de espuma3UnidadAislamiento de espumaPLANCHA DE PLUMAVIT DE 1 X 2 MT X 40MM $ 2.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.851 $ 7.850
40141702
Grifos3UnidadGrifosLLAVE DE PASO DE 1/2" DE BRONCE $ 3.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.457 $ 11.458
31231302
Tubería de cobre3UnidadTubería de cobreTEE DE 1/2 X 1/2 $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536 $ 1.535
31231302
Tubería de cobre15UnidadTubería de cobreCODO DE COBRE DE 1/2" $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.965 $ 4.966
31231302
Tubería de cobre2UnidadTubería de cobreTEE COBRE DE 3/4 A 1/2 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
31211505
Pinturas aceitosas1LitroPinturas aceitosasPINTURA ESMALTE ROJO $ 36.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.680 $ 36.680
31161819
Juego de chapas1UnidadJuego de chapasCHAPA PARA BAÑO $ 10.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.608 $ 10.608
27112802
Hojas de sierra2UnidadHojas de sierraHOJA DE SIERRA PARA FIERRO $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.081
23171509
Soldadura1RolloSoldaduraSOLDADURA ESTAÑO $ 13.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.629 $ 13.629
31161504
Tornillos para metales40UnidadTornillos para metalesROSCALATA DE 8 X 1/2" CON TARUGO FICHER DE 8 MM $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.588
31201601
Adhesivos químicos1TarroAdhesivos químicosTARRO DE VINILIT $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito3UnidadCinta para reparar tubería o manguitoTEFLON $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 861 $ 862
30171504
Puertas de madera1HojaPuertas de maderaHOJA DE PUERTA DE 0.75 X 2,00 $ 12.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.887 $ 12.887
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPinturas aceitosasOLEO BLANCO BRILLANTE $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
31201602
Pastas1GalónPastasPASTA MURO $ 2.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.882 $ 2.882
31201610
Cola fría1kilogramoCola fríaBOLSA DE COLA FRIA $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
30111601
Cemento20SacoCementoSACO DE CEMENTO $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.160 $ 78.151
31191501
Papeles de lija3UnidadPapeles de lijaPLIEGO DE LIJA 100 METALICA $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 969 $ 968
90121503
Fletes1UnidadFletesTRASLADO DE MATERIALES A LA ESC. DE TRANQUILLA $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
Total Neto $ 296.508
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.336
TOTAL OC $ 352.844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.