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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3682-599-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Rodillos, Aguarras y Pernos Transito |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
27237,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
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R.U.T. |
76.905.892-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211906
| Rodillos de pintar | 20 | Unidad | 20 rodillos de 23 cm poliamida pelo corto | |
$ 2.961,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.220
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$ 59.220
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31161721
| Tuercas elásticas | 1 | Unidad | 200 pernos para señaleticas viales que incluya tuerca de fijación y golilla, Hexagonal hilo completo con Tuerca y Golilla plana de Acero A240ES, Galvanizado Medida de 1/4" x 2" Cabeza (imagen de referencia)
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$ 70.197,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.197
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$ 70.197
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Unidad | 1 aguarras de 5 lts | |
$ 13.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.940
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$ 13.940
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Total Neto
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$ 143.357
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.238
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$ 170.595
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.