Orden de Compra. Nº3682-617-AG26 "Insumos como premios "Jornada Deportiva y Recreativa Familiar""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-617-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos como premios "Jornada Deportiva y Recreativa Familiar"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5859 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 78432
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUADALUPE DEL CARMEN BRUNA CORTES
Razón Social GUADALUPE DEL CARMEN BRUNA CORTÉS
R.U.T. 8.213.147-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GUADALUPE DEL CARMEN BRUNA CORTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201611
Adhesivos de láminas200Unidad200 sobre del album mundial   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
49161505
Balones de fútbol5Unidad5 balones de futbol   $ 15.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.500 $ 75.500
49161603
Pelotas de baloncesto5Unidad5 balones de basquetbol  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
24122002
Botellas de plástico10Unidad10 botellas reutilizables  $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
Total Neto $ 412.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.432
TOTAL OC $ 491.232


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.213.147-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.