|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3682-634-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
|
Fecha de Envío |
23-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-265-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
proveedor no acepta y no responde cuando se le llama para el despacho |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
|
|
R.U.T. |
69.041.400-7 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
|
Comuna |
Salamanca
|
|
Impuesto |
38290,89 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ADA COMERCIAL E INVERSIONES SPA |
|
Razón Social |
ADA COMERCIAL E INVERSIONES SPA
|
|
R.U.T. |
78.443.331-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ADA COMERCIAL E INVERSIONES SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43201803
| Discos duros | 3 | Unidad | 3 DISCO DURO (SSD-512 GB) | 3 DISCO DURO (SSD-512 GB) |
$ 67.177,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 201.531
|
$ 201.531
|
|
|
Total Neto
|
$ 201.531
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.291
|
|
$ 239.822
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.