Orden de Compra. Nº3682-655-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-281-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-655-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-281-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6012 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 41624,06
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS DE LIMPIAR AMARILLO  $ 443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.215 $ 2.215
12141901
Cloro Cl10UnidadCOLORO GEL  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
14111703
Toallas de papel8UnidadNOVA GRANDE  $ 3.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.664 $ 29.664
47121806
Escurridor de trapero8UnidadTRAPERO ALGODON CON OJAL 50 X 70  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.376
47121802
Removedores5UnidadREMOVEDOR DE SARRO  $ 4.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.445 $ 20.445
53131624
Toallitas húmedas8UnidadTOALLITAS DESINFECTANTE  $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.352 $ 14.352
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 1.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230 $ 2.230
12161803
Aerosoles5UnidadAEROSOL INSECTICIDA  $ 1.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940
47131604
Escobas2UnidadESCOBA  $ 7.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.384 $ 14.384
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON  $ 1.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.026 $ 2.026
47131605
Cepillos de limpieza5UnidadCEPILLO PARA BAÑO  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLIMPIA PISOS 5 LITROS  $ 2.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.915 $ 11.915
47131816
Desodorantes8UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.136 $ 10.136
53131608
Jabones5LitroLABON LIQUIDO 1 LITRO  $ 1.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.905 $ 7.905
47131810
Productos para lavar platos5LitroLAVALOZA LITRO  $ 1.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.690 $ 6.690
52121701
Toallas de baño3PackPAPEL HIGIENICO PACK DE 40 unidades  $ 9.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.238 $ 29.238
53131624
Toallitas húmedas10PoteTOALLITAS HUMEDAS  $ 1.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.420 $ 14.420
24111503
Bolsas de plástico20PoteBOLSA DE BASURA 50 X 65  $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
24111503
Bolsas de plástico12PoteBOLSA BASURA 80 X 110  $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.728 $ 10.728
46181504
Guantes protectores5ParGANTE AMARILLO M.  $ 392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
Total Neto $ 219.074
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.624
TOTAL OC $ 260.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.