Orden de Compra. Nº3682-659-SE20 "COMPRA ALIMENTOS EMERGENCIA SANITARIA MEMO 234"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-659-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-08-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALIMENTOS EMERGENCIA SANITARIA MEMO 234
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.005.081.000 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 1078915
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jbsupermercado
Razón Social JORGE ALAMIRO BASUALDO VERGARA
R.U.T. 6.723.351-4
Sucursal jbsupermercado
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales800UnidadAZUCAR 1 KG.AZUCAR 1 KG. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
50121538
Pescado estable sin refrigerar1920UnidadSALMON.SALMON. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.112.000 $ 2.112.000
50221001
Granos de Legumbres500UnidadLENTEJAS 1 KG.LENTEJAS 1 KG. $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.000 $ 795.000
47131811
Productos de lavandería500UnidadDETERGENTE RINSO 800 GR.DETERGENTE RINSO 800 GR. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles720UnidadACEITE 900 ML.ACEITE 900 ML. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
50221101
Granos de Cereales700UnidadARROZ 1 KG.ARROZ 1 KG. $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.500 $ 626.500
Total Neto $ 5.678.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.078.915
TOTAL OC $ 6.757.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.