Orden de Compra. Nº3682-669-SE08 "Semana Santa"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Salamanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-669-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2008
Nombre de la Orden de Compra Semana Santa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Traslado de Mobiliario sillas y mesas Liceo Municipal ida y vuelta Semana Santa MPUTACION:22-08-007.
Proveniente de Licitación 3682-53-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Salamanca
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna -1
Impuesto 11400
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MAXIMO AUGUSTO VEGA JARA
R.U.T. 9.728.805-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1UnidadServicios de transporte local en camiónTraslado de mobiliario Sillas y mesas semana Santa Liceo Municipal ida y vuelta. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 60.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.400
TOTAL OC $ 71.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.