|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3682-738-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
15-07-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES, MANTENCION AREAS VERDES Y PERSONAL DE ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3682-13-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
|
|
R.U.T. |
69.041.400-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes 599 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
|
|
R.U.T. |
69.041.400-7 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
|
Comuna |
Salamanca
|
|
Impuesto |
26269,495209 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteriamolina |
|
Razón Social |
MOLINA Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.873.920-k |
|
Sucursal |
Ferreteriamolina |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Galón | GALON DE PINTURA, ESMALTE AMARILLO | GALON DE PINTURA, ESMALTE AMARILLO |
$ 21.336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.336
|
$ 21.336
|
47131615
| Escobillones | 1 | Unidad | ESCOBILLON | ESCOBILLON |
$ 1.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.420
|
$ 1.420
|
31211904
| Brochas | 1 | Unidad | BROCHA | BROCHA |
$ 1.218,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.218
|
$ 1.218
|
31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 2 | Litro | DILUYENTE | DILUYENTE |
$ 1.471,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.942
|
$ 2.941
|
46181504
| Guantes protectores | 20 | Par | GUANTES DE CABRETILLA CON FORRO | GUANTES DE CABRETILLA CON FORRO |
$ 2.479,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.580
|
$ 49.580
|
46181504
| Guantes protectores | 30 | Par | GUANTES CABRETILLA NORMALES | GUANTES CABRETILLA NORMALES |
$ 2.059,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 61.770
|
$ 61.765
|
|
|
Total Neto
|
$ 138.261
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.269
|
|
$ 164.530
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.