Orden de Compra. Nº3682-826-AG21 "ATICULOS DE HIGIENE PROG. SNAC (969)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-826-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2021
Nombre de la Orden de Compra ATICULOS DE HIGIENE PROG. SNAC (969)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501005087 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 164074,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor franco giovani
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LAVAMAX
R.U.T. 77.082.883-k
Sucursal franco giovani
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131503
Cepillos de dientes20Unidadniño suave  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
14111704
Papel higiénico71UnidadDoble hoja, paquete 4 unidades  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.100 $ 149.100
53131502
Pasta de dientes71Unidadpack 3 unidades  $ 2.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.873 $ 174.873
53131503
Cepillos de dientes71Unidadadulto suave  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.290 $ 70.290
53131608
Jabones71UnidadJabón líquido  $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.603 $ 77.603
53131624
Toallitas húmedas71UnidadSin alcohol  $ 1.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.809 $ 90.809
14111703
Toallas de papel71Unidadtipo toalla nova  $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.767 $ 97.767
47131502
Paños de limpieza71UnidadPaños de cloro para limpieza de superficies  $ 1.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.308 $ 138.308
Total Neto $ 838.550
Descuento $ 0
Cargos $ 25.000
IVA  19  % $ 164.074
TOTAL OC $ 1.027.624


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.