Orden de Compra. Nº3682-865-SE24 "ADQUISICION DE INSUMOS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-865-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7779 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 8621,82
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteriamolina
Razón Social MOLINA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.873.920-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteriamolina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1GlobalAdquisición de 20 Lts Pintura Blanca (al agua económica) 2 Rodillos de ½ insumos para realizar el marcaje y mantención de la cancha del Estadio Municipal N°1, para el partido de local por la Decimo Tercera Fecha donde se enfrentara Municipal Salamanca v/s Santiago City.Adquisición de 20 Lts Pintura Blanca (al agua económica) 2 Rodillos de ½ insumos para realizar el marcaje y mantención de la cancha del Estadio Municipal N°1, para el partido de local por la Decimo Tercera Fecha donde se enfrentara Municipal Salamanca v/s $ 45.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378
Total Neto $ 45.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.622
TOTAL OC $ 54.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.