Orden de Compra. Nº3682-907-SE13 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA DE PARTES Y O.I.R.S."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-907-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA DE PARTES Y O.I.R.S.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3682-19-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 7010,840096
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA COLOR
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES
R.U.T. 76.472.620-0
Sucursal LIBRERIA COLOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel2CajaCAJAS DE CLIPCAJAS DE CLIP $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
44121704
Lápiz pasta4UnidadLAPIZ PASTA ROJOLAPIZ PASTA ROJO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
60121535
Goma de borrar2UnidadGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
23101502
Perforadoras1UnidadPERFORADORA ISOFIT PM-40PERFORADORA ISOFIT PM-40 $ 7.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.303 $ 7.303
44101707
Corcheteras1UnidadPERFORADORA MEDIANAPERFORADORA MEDIANA $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadHUINCHA DE EMBALAJE TRANSPARENTEHUINCHA DE EMBALAJE TRANSPARENTE $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361 $ 361
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCORTA CARTONCORTA CARTON $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
44121618
Tijeras1UnidadTIJERASTIJERAS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
44121708
Marcadores2UnidadDESTACADORESDESTACADORES $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655
14111530
Notas de papel autoadhesivo4UnidadTACOS DE 75X75MM.TACOS DE 75X75MM. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
14111530
Notas de papel autoadhesivo4UnidadTACOS 20X50TACOS 20X50 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
44122001
Archivadores de fichas3UnidadARCHIVADORES LOMO ANCHO, COLOR BLANCOARCHIVADORES LOMO ANCHO, COLOR BLANCO $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.413 $ 4.412
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadSCOTCHSCOTCH $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.479
44121802
Líquido corrector2UnidadCORRECTORESCORRECTORES $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4ResmaRESMA TAMAÑO OFICIORESMA TAMAÑO OFICIO $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
Total Neto $ 36.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.011
TOTAL OC $ 43.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.