Orden de Compra. Nº3682-931-SE15 "REPARACION SEMAFORO DE CALLE PROVIDENCIA ESQUINA BERNARDO OHIGGINS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-931-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2015
Nombre de la Orden de Compra REPARACION SEMAFORO DE CALLE PROVIDENCIA ESQUINA BERNARDO OHIGGINS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TyR
Razón Social JOSE ENRIQUE CARRASCO CARRASCO
R.U.T. 9.225.895-5
Sucursal TyR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre1GlobalREPARACION DE SEMAFORO DE CALLE PROVIDENCIA ESQUINA B. O`HIGGINS. SEGUN MEMO Nº 052 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2014 EMITIDO POR EL DIRECTOR DE TRANSITO E INGRESADA LA COTIZACION CON FECHA 26 DE MAYO DE 2015. EMITIDO POR EL PROVEEDOR JOSE CARRASCO. REPARACION DE SEMAFORO DE CALLE PROVIDENCIA ESQUINA B. O`HIGGINS. SEGUN MEMO Nº 052 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2014 EMITIDO POR EL DIRECTOR DE TRANSITO E INGRESADA LA COTIZACION CON FECHA 26 DE MAYO DE 2015. EMITIDO POR EL PROVEEDOR JOSE CARRASCO. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.