Orden de Compra. Nº
3682-975-TD25
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Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-689-FTD25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3682-975-TD25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-689-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9027 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Facturación
Manuel Bulnes 599
Comuna
Salamanca
Impuesto
28248,06
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INSUMOS CYC
Razón Social
COMERCIALIZADORA C Y C LIMITADA
R.U.T.
76.754.042-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INSUMOS CYC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Galón
GALON ANTICORROSIVO NEGRO PASSOL 40
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.521
$ 12.521
31161511
Tornillos de apriete
1
Caja
TORNILLO AUTOPERFORANTE HEX 12X1 73302
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.017
$ 3.017
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA MANGO PLASTICO 2" 14483 TRL
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
27112706
Cepillos mecánicos
1
Unidad
GRATA PLATO TRENZADA 45M14 UYUSTOOLS
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.193
$ 4.193
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA MAMGO PLASTICO 4" 14486
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.823
$ 8.823
27112132
Abrazaderas de fijación
12
Unidad
ABRAZADERA CABLE 1/4 GALVANIZADA (GRILLETE)
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
42241602
Cortadores o sierras para yeso
10
Unidad
DISCO CORTE GALVANIZADO 6 MM ESLABON CORT
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
30102504
Chapa de acero
1
Unidad
POMEL ACERO 7/8 22X100MM F2520
POMEL ACERO 7/8 22X100MM F2520
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
31151604
Cadena común de adujadas
1
Unidad
30 CM DE CADENA GALVANIZADA 6 MM ESLABON CORTO
30 CM DE CADENA GALVANIZADA 6 MM ESLABON CORTO
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.479
$ 2.479
23171522
Fundentes para soldar
2
kilogramo
SOLDADURA E6011 3/32 1 KILO PRY MET
SOLDADURA E6011 3/32 1 KILO PRY MET
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.210
$ 7.210
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Litro
DILUYENTE SINTETICO X 1 LTS DIDEVAL
DILUYENTE SINTETICO X 1 LTS DIDEVAL
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
31151705
Cable de acero no eléctrico
8
Metro Lineal
CABLE ACERADO GALVAIZADO 3/32 7X7
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
30111601
Cemento
3
Saco
CEMENTO POLPAICO X 25 KG
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.957
$ 9.957
31162301
Perfiles de montaje
1
Tira
PERFIL CUADRADO 100X100X3MM
$ 73.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.840
$ 73.840
Total Neto
$ 148.674
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.248
TOTAL OC
$ 176.922
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.