Orden de Compra. Nº3682-975-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-689-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-975-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-689-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9027 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 28248,06
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS CYC
Razón Social COMERCIALIZADORA C Y C LIMITADA
R.U.T. 76.754.042-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS CYC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónGALON ANTICORROSIVO NEGRO PASSOL 40  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521
31161511
Tornillos de apriete1CajaTORNILLO AUTOPERFORANTE HEX 12X1 73302  $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.017 $ 3.017
31211904
Brochas2UnidadBROCHA MANGO PLASTICO 2" 14483 TRL  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
27112706
Cepillos mecánicos1UnidadGRATA PLATO TRENZADA 45M14 UYUSTOOLS  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
31211904
Brochas3UnidadBROCHA MAMGO PLASTICO 4" 14486  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
27112132
Abrazaderas de fijación12UnidadABRAZADERA CABLE 1/4 GALVANIZADA (GRILLETE)  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
42241602
Cortadores o sierras para yeso10UnidadDISCO CORTE GALVANIZADO 6 MM ESLABON CORT  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
30102504
Chapa de acero1UnidadPOMEL ACERO 7/8 22X100MM F2520POMEL ACERO 7/8 22X100MM F2520 $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
31151604
Cadena común de adujadas1Unidad30 CM DE CADENA GALVANIZADA 6 MM ESLABON CORTO30 CM DE CADENA GALVANIZADA 6 MM ESLABON CORTO $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
23171522
Fundentes para soldar2kilogramoSOLDADURA E6011 3/32 1 KILO PRY METSOLDADURA E6011 3/32 1 KILO PRY MET $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.210 $ 7.210
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroDILUYENTE SINTETICO X 1 LTS DIDEVALDILUYENTE SINTETICO X 1 LTS DIDEVAL $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31151705
Cable de acero no eléctrico8Metro LinealCABLE ACERADO GALVAIZADO 3/32 7X7  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
30111601
Cemento3SacoCEMENTO POLPAICO X 25 KG  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.957 $ 9.957
31162301
Perfiles de montaje1TiraPERFIL CUADRADO 100X100X3MM  $ 73.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.840 $ 73.840
Total Neto $ 148.674
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.248
TOTAL OC $ 176.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.