Orden de Compra. Nº3682-988-SE20 "ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-988-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7768 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 22442,607454
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jbsupermercado
Razón Social JORGE ALAMIRO BASUALDO VERGARA
R.U.T. 6.723.351-4
Sucursal jbsupermercado
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6UnidadCERA LIQUIDAS MADERA 500 ML CERA LIQUIDAS MADERA 500 ML $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47121701
Bolsas de basura10UnidadPAQUETES BOLSA DE BASURA 110X120PAQUETES BOLSA DE BASURA 110X120 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
47121801
Plumeros4UnidadPLUMEROS PARA LIMPIEZA PLUMEROS PARA LIMPIEZA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadLIMPIA VIDRIOS LIMPIA VIDRIOS $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395
47131806
Barniz o ceras de muebles6UnidadLUTRA MUEBLELUTRA MUEBLE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadLIMPIA PISOS, LIQUIDO AROMATIZADOLIMPIA PISOS, LIQUIDO AROMATIZADO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.655
14111704
Papel higiénico40UnidadPAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.277
47121802
Removedores2UnidadREMOVEDOR SARROREMOVEDOR SARRO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.185
53131620
Perfumes o colonias o fragancias10UnidadPASTILLAS PARA W.CPASTILLAS PARA W.C $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.240 $ 19.244
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
47131502
Paños de limpieza4Unidad4 PAÑOS PARA PISO CON OJAL 4 PAÑOS PARA PISO CON OJAL $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.676 $ 4.676
Total Neto $ 118.119
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.443
TOTAL OC $ 140.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.