Orden de Compra. Nº
3682-988-SE20
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ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3682-988-SE20
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7768 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Facturación
Manuel Bulnes 599
Comuna
Salamanca
Impuesto
22442,607454
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
jbsupermercado
Razón Social
JORGE ALAMIRO BASUALDO VERGARA
R.U.T.
6.723.351-4
Sucursal
jbsupermercado
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
6
Unidad
CERA LIQUIDAS MADERA 500 ML
CERA LIQUIDAS MADERA 500 ML
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
PAQUETES BOLSA DE BASURA 110X120
PAQUETES BOLSA DE BASURA 110X120
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
47121801
Plumeros
4
Unidad
PLUMEROS PARA LIMPIEZA
PLUMEROS PARA LIMPIEZA
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
LIMPIA VIDRIOS
LIMPIA VIDRIOS
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.396
$ 7.395
47131806
Barniz o ceras de muebles
6
Unidad
LUTRA MUEBLE
LUTRA MUEBLE
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.050
12161902
Detergentes surfactantes
8
Unidad
LIMPIA PISOS, LIQUIDO AROMATIZADO
LIMPIA PISOS, LIQUIDO AROMATIZADO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.656
$ 6.655
14111704
Papel higiénico
40
Unidad
PAPEL HIGIENICO
PAPEL HIGIENICO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.280
$ 33.277
47121802
Removedores
2
Unidad
REMOVEDOR SARRO
REMOVEDOR SARRO
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.184
$ 4.185
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
10
Unidad
PASTILLAS PARA W.C
PASTILLAS PARA W.C
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.240
$ 19.244
47131615
Escobillones
4
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.672
$ 4.672
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad
4 PAÑOS PARA PISO CON OJAL
4 PAÑOS PARA PISO CON OJAL
$ 1.169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.676
$ 4.676
Total Neto
$ 118.119
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.443
TOTAL OC
$ 140.562
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.