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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3683-113-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LP23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3683-6-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
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R.U.T. |
69.080.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
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R.U.T. |
69.080.800-5 |
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Dirección de Facturación |
José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región |
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Comuna |
Las Cabras
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Impuesto |
248079,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVIGON |
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Razón Social |
IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO
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R.U.T. |
15.123.099-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVIGON |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111805
| Tensores de correa | 1 | Unidad no definida | Mantención y reparación urgente de Vehículo Retroexcavadora PPU: HFKV-10 Vehículo Pesado, según detalle en Memorándum N° 36.2023 Diafi
- Cambio de tensor de correa alternador
- Reparaciones por filtración de aceite
- Reparación motor de partida | ITEM PRESUPUESTARIO
215.22.06.002
AREA DE GESTION
2.2.2 |
$ 1.059.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.059.500
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$ 1.059.500
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15121501
| Aceite de motor | 1 | Unidad no definida | Mantención preventiva Vehículo PPU: JZTR-24 Vehículo Pesado, según detalle en Memorándum N° 37.2023 Diafi
- Cambio de aceite y filtros aire, aceite por 10000 km | ITEM PRESUPUESTARIO
215.22.06.002
AREA DE GESTION
2.2.2 |
$ 246.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 246.180
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$ 246.180
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Total Neto
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$ 1.305.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 248.079
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$ 1.553.759
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.