Orden de Compra. Nº3683-132-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-3-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3683-132-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-3-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3683-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra J.M. Carrera Nro 355, Edificio Municipal, Las Cab
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 812//2022 del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
Comuna Las Cabras
Impuesto 193800
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iván Andres
Razón Social IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO
R.U.T. 15.123.099-7
Sucursal Iván Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor1Unidad no definidaMantención de vehículo pesado; CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, RELLENOS DE ACEITE DE CAJAS DE CAMBIO, para Retroexcavadora Hidromex, 2016, PPU; HFKV-10, según detalle en memorándum adjunto N° 72.2022 DIAFI. ITEM PRESUPUESTARIO 215.22.06.002 ÁREA DE GESTIÓN 2.2.2 CENTRO DE COSTO 141 $ 1.020.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.000 $ 1.020.000
Total Neto $ 1.020.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 193.800
TOTAL OC $ 1.213.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.