Orden de Compra. Nº3683-133-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-11-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3683-133-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-11-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3683-11-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 508.2023 del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
Comuna Las Cabras
Impuesto 1169537,78
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1Unidad no definidaConsumo de servicio de impresión por cargo variable correspondiente al mes de Marzo de 2023, según Memorándum N° 60.2023 DIAFIITEM PRESUPUESTARIO 215.22.07.002 AREA DE GESTION 1.1.1 $ 1.158.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.158.649 $ 1.158.649
82121503
Impresión digital1Unidad no definidaConsumo de servicio de impresión por cargo variable correspondiente al mes de Abril de 2023, según Memorándum N° 61.2023 DIAFIITEM PRESUPUESTARIO 215.22.07.002 AREA DE GESTION 1.1.1 $ 1.360.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.206 $ 1.360.206
82121503
Impresión digital1Unidad no definidaConsumo de servicio de impresión por cargo variable correspondiente al mes de Mayo de 2023, según Memorándum N° 62.2023 DIAFIITEM PRESUPUESTARIO 215.22.07.002 AREA DE GESTION 1.1.1 $ 1.181.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.181.904 $ 1.181.904
82121503
Impresión digital1Unidad no definidaConsumo de servicio de impresión por cargo variable correspondiente al mes de Junio de 2023, según Memorándum N° 63.2023 DIAFIITEM PRESUPUESTARIO 215.22.07.002 AREA DE GESTION 1.1.1 $ 1.179.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.179.333 $ 1.179.333
82121503
Impresión digital1Unidad no definidaConsumo de servicio de impresión por cargo variable correspondiente al mes de Julio de 2023, según Memorándum N° 64.2023 DIAFIITEM PRESUPUESTARIO 215.22.07.002 AREA DE GESTION 1.1.1 $ 1.275.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275.370 $ 1.275.370
Total Neto $ 6.155.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.169.538
TOTAL OC $ 7.325.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.