Orden de Compra. Nº3683-283-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-16-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Las Cabras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3683-283-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-16-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3683-16-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra Carrera 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50.2018 del sistema propios.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
Comuna Las Cabras
Impuesto 147060
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iván Andres
Razón Social Iván Andrés González Zamorano
R.U.T. 15.123.099-7
Sucursal Iván Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31171507
Rodamientos de empuje1Unidad no definida01 kit de embriague (volante, prensa, disco, rodamiento de empuje) 01 mano de obra cotización 074/18cuenta 215.22.06.002 área 1.1.1 $ 640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000
15121501
Aceite de motor1Unidad no definidaMantencion de vehículo PPU HTWY- 57 Kilometraje Informado N°151.000Imputación Presupuestaria 215.22.06.002 Área de Gestión 1.1.1 $ 134.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000
Total Neto $ 774.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.060
TOTAL OC $ 921.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.