Orden de Compra. Nº3683-55-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-7-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3683-55-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-7-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3683-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
Comuna Las Cabras
Impuesto 277104,55
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERÍA FUTURO
Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES MORAN Y CANIUMAN LIMITADA
R.U.T. 76.402.891-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERÍA FUTURO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definidaAdquisición de productos de oficina para stock de bodega de materiales y para entregar a funcionarios de las distintas unidades municipales, Memorándum N° 37.2026 Diafi *Rollo papel plotter 60 cm x 50 mts 80 grs *Rollo papel plotter A0 91.4 CM X 50 MTS *Papel fotocopia multipropósito carta *Papel fotocopia multipropósito oficio *Banderitas adhesivas *Accoclip plástico caja 50 unidades *Cinta adhesiva cristal/transparente215.22.04.001 1.1.1 $ 1.458.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.458.445 $ 1.458.445
Total Neto $ 1.458.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.105
TOTAL OC $ 1.735.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.