Orden de Compra. Nº3683-64-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-16-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Las Cabras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3683-64-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-16-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3683-16-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra Carrera 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
Comuna Las Cabras
Impuesto 39140
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iván Andres
Razón Social Iván Andrés González Zamorano
R.U.T. 15.123.099-7
Sucursal Iván Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111805
Tensores de correa1Unidad no definidaCAMBIO DE JUEGO DE PATILLAS INCLUYE MANO DE OBRA PPU FHLS 79 CHOFER JORGE GARRIDOMANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS área de gestión : 1.1.1 Imputación presupuestaria : 215.22.06.002.000.000 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
15121501
Aceite de motor1UnidadCAMBIO DE ACEITE POR KILOMETRAJE 100.000 PPU HTWY-56 CHOFER RODRIGO ESCOBAR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS área de gestión : 1.1.1 Imputación presupuestaria : 215.22.06.002.000.000 $ 134.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000
Total Neto $ 206.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.140
TOTAL OC $ 245.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.