Orden de Compra. Nº3683-69-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3683-69-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3683-6-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
Comuna Las Cabras
Impuesto 75737,42
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIGON
Razón Social IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO
R.U.T. 15.123.099-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVIGON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaCambio de foco trasero Vehículo Municipal PPU: PHYG-64 Camioneta Maxus, Memorándum N° 28.2025 Diafi -Cambio de ampolletas, Cambio de Foco trasero izquierdo o derecho215.22.06.002 1.1.1 $ 244.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.618 $ 244.618
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1UnidadMantención Vehículo Municipal PPU: TFWH-60, por los 10.000 km, Memorándum N° 27.2025 Diafi -Cambio aceite motor y filtros215.22.06.002 1.1.1 $ 154.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
Total Neto $ 398.618
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.737
TOTAL OC $ 474.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.