Orden de Compra. Nº3684-133-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3684-25-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Quisco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3684-133-OC07
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3684-25-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación 3684-25-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 635
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. I. Dubournais 635
Comuna -1
Impuesto 105941,7656
Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais 635
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HOLANDA GROUP INVERSIONES LIMITADA
R.U.T. 76.323.380-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101514
Segun Archivo Adjunto.-1UnidadSegun Archivo Adjunto.-caracteristicas adjuntas en documento $ 557.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.588 $ 557.588
Total Neto $ 557.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.942
TOTAL OC $ 663.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.