Orden de Compra. Nº3684-187-CM20 "DAEM MATERIALES ESCUELA POETA NERUDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3684-187-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2020
Nombre de la Orden de Compra DAEM MATERIALES ESCUELA POETA NERUDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 635
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 302/2020 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. I. Dubournais 635
Comuna El Quisco
Impuesto 36503
Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais 635
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Educativo
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI
R.U.T. 76.163.112-8
Sucursal Punto Educativo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
2239-4-LP14
Tintas20 (1007151 )TINTA STEPHENS 125 CC TAMPÓN VIOLETA UNIDAD 1025151(1007151) TINTA STEPHENS 125 CC TAMPÓN VIOLETA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $67 $ 1.337,00 $ 0,00 $ 1.340,00 $ 26.740 $ 28.080
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector20 (1347480 )CORRECTOR ARTEL LAPIZ PTA. METALICA 12 UNIDADES 1373794(1347480) CORRECTOR ARTEL LAPIZ PTA. METALICA 12 UNIDADES ; Código: 2000020; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $257 $ 5.136,00 $ 0,00 $ 5.140,00 $ 102.720 $ 107.860
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1341137 )MARCADOR PILOT PIZARRA PLASTICO WBMAR AZUL CAJA 12 UNIDADES 1367358(1341137) MARCADOR PILOT PIZARRA PLASTICO WBMAR AZUL CAJA 12 UNIDADES; Código: WBMARL12; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $554 $ 11.070,00 $ 0,00 $ 2.770,00 $ 55.350 $ 58.120
Total Neto $ 194.060
Descuento $ 1.941
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.503
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 228.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.