Orden de Compra. Nº3684-200-CM20 "DAEM MATERIALES ESCUELA POETA NERUDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3684-200-CM20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2020
Nombre de la Orden de Compra DAEM MATERIALES ESCUELA POETA NERUDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 635
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 302/2020 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. I. Dubournais 635
Comuna El Quisco
Impuesto 212,35
Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais 635
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADIS CHILE LTDA.
Razón Social ASESORIAS DESARROLLOS E IMPLEMENTACION DE SOLUCION
R.U.T. 76.492.780-K
Sucursal ADIS CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta36 (1163785 )CARTUCHO DE TINTA HP 22 TRICOLOR (C9352AL) UNIDAD 1189847(1163785) CARTUCHO DE TINTA HP 22 TRICOLOR (C9352AL) UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $2,19 US$ 21,90 US$ 0,00 US$ 78,84 US$ 788,40 US$ 867,24
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta20 (1125398 )CARTUCHO DE TINTA EPSON T664320 UNIDAD 1145418(1125398) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664320 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,62 US$ 6,21 US$ 0,00 US$ 12,40 US$ 124,20 US$ 136,60
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta20 (1125393 )CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 BLACK UNIDAD 1145413(1125393) CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 BLACK UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,62 US$ 6,21 US$ 0,00 US$ 12,40 US$ 124,20 US$ 136,60
Total Neto US$ 1.140,44
Descuento US$ 22,81
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 212,35
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.329,98


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.