|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3684-200-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
31-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DAEM MATERIALES ESCUELA POETA NERUDA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
|
|
R.U.T. |
69.061.700-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. I. Dubournais 635 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
|
|
R.U.T. |
69.061.700-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. I. Dubournais 635 |
|
Comuna |
El Quisco
|
|
Impuesto |
212,35 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. I. Dubournais 635 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ADIS CHILE LTDA. |
|
Razón Social |
ASESORIAS DESARROLLOS E IMPLEMENTACION DE SOLUCION
|
|
R.U.T. |
76.492.780-K |
|
Sucursal |
ADIS CHILE LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105 2239-5-LP14
| Cartuchos de tinta | 36 | | (1163785 )CARTUCHO DE TINTA HP 22 TRICOLOR (C9352AL) UNIDAD 1189847 | (1163785) CARTUCHO DE TINTA HP 22 TRICOLOR (C9352AL) UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $2,19 |
US$ 21,90
|
US$ 0,00
|
US$ 78,84
|
US$ 788,40
|
US$ 867,24
|
44103105 2239-5-LP14
| Cartuchos de tinta | 20 | | (1125398 )CARTUCHO DE TINTA EPSON T664320 UNIDAD 1145418 | (1125398) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664320 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,62 |
US$ 6,21
|
US$ 0,00
|
US$ 12,40
|
US$ 124,20
|
US$ 136,60
|
44103105 2239-5-LP14
| Cartuchos de tinta | 20 | | (1125393 )CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 BLACK UNIDAD 1145413 | (1125393) CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 BLACK UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,62 |
US$ 6,21
|
US$ 0,00
|
US$ 12,40
|
US$ 124,20
|
US$ 136,60
|
|
|
Total Neto
|
US$ 1.140,44
|
|
Descuento
|
US$ 22,81
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 212,35
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 1.329,98
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.