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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3684-35-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
El proveedor no ha entregado a la fecha los productos ni responde los mensajes por whatsapp ni por correo electrónico justificando el atraso. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
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R.U.T. |
69.061.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. I. Dubournais 635 |
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Comuna |
El Quisco
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Impuesto |
452571,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. I. Dubournais 635 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAPELES AUSTRAL |
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Razón Social |
PAPELES AUSTRAL SPA
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R.U.T. |
77.404.653-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAPELES AUSTRAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131615
| Escobillones | 1 | Global | SE REQUIEREN DIVERSOS ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO EN FORMATO EXCEL. ES OBLIGATORIO PRESENTAR UNA COTIZACIÓN CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS, CANTIDADES Y VALORES. | CONFORME A COTIZACIÓN PRESENTADA EN COMPRA ÁGIL 3684-47-COT26 |
$ 2.381.954,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.381.954
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$ 2.381.954
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Total Neto
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$ 2.381.954
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 452.571
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$ 2.834.525
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.