Orden de Compra. Nº3684-706-CM17 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES JARDÍN INFANTIL VILLA MARINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Quisco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3684-706-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES JARDÍN INFANTIL VILLA MARINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 635
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Quisco
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Av. I. Dubournais 635
Comuna El Quisco
Impuesto 18459,3816
Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais 635
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAOFFICE
Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
R.U.T. 7.720.423-7
Sucursal MEGAOFFICE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad40 (1108489) PINCEL JM IMPORT DISPLAY DE 6 PINCELES DIFERENTES MEDIDAS 6 UNIDADES 1128489(1108489) PINCEL JM IMPORT DISPLAY DE 6 PINCELES DIFERENTES MEDIDAS 6 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.240 $ 69.240
31201610
2239-4-LP14
Cola fría20 (1109591) COLA FRÍA PROARTE ESCOLAR 225 GR UNIDAD 1129591(1109591) COLA FRÍA PROARTE ESCOLAR 225 GR UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
60121202
2239-4-LP14
Pintura de témpera líquida moderna3 (1182433) TEMPERA HAND KIDS 100 ML 6 COLORES 6 UNIDADES 1208521(1182433) TEMPERA HAND KIDS 100 ML 6 COLORES 6 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.816 $ 18.816
Total Neto $ 98.136
Descuento $ 981
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.459
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 115.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.