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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3685-77-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3685-7-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3685-7-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Teno
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R.U.T. |
69.100.300-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 298 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Teno
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R.U.T. |
69.100.300-0 |
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Dirección de Facturación |
DAEM, Arturo Prat 298 |
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Comuna |
Teno
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Impuesto |
162792 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM, Arturo Prat 298 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FORMA DE PAGO | LAS CONDICIONES DE PAGO REGIRAN UNA VEZ RECIBIDAS LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ACEPTADA ORDEN DE COMPRA |
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Proveedor |
elagrafltda |
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Razón Social |
servicios publicitarios e impresion elagraf ltda.
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R.U.T. |
76.640.770-6 |
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Sucursal |
elagrafltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 1 | Unidad | | CORRESPONDE A 90 LETREROS CORPORATIVOS.
LETREROS CORPORATIVOS EN PVC RIGIDO 3MM, IMPRESO A COLOR 70X 50 CM, SEGUN DISEÑO PARA AGRICULTORES DEL CONVENIO BERRIES. FAVOR VER ANEXO ADJUNTO. |
$ 856.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 856.800
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$ 856.800
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Total Neto
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$ 856.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 162.792
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$ 1.019.592
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.