Orden de Compra. Nº3686-8-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3686-2-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3686-8-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3686-2-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.901.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 119700
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAENTREGA  CON DESPACHO Y PUESTA EN OBRA EN EL SECTOR EL CONSUELO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Eduardo Gonzalez Frez
Razón Social CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ FREZ
R.U.T. 12.428.095-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Eduardo Gonzalez Frez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos9Metro CúbicoAdquisición de 9 m³ de gravilla, con despacho y puesta en obra en el sector El Consuelo.Entrega de 9 m³ de gravilla, con despacho y puesta en obra en el sector El Consuelo. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
22101610
Distribuidoras de áridos9Metro CúbicoAdquisición de 9 m³ de arena, con despacho y puesta en obra en el sector El Consuelo.Entrega de 9 m³ de arena, con despacho y puesta en obra en el sector El Consuelo. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
Total Neto $ 630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.700
TOTAL OC $ 749.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.