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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3687-252-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3687-100-COT25, Adquisición de Notebook y Pendrive para Escuela de Panguesillo.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599, Comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, T: 4607 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
86450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599, Comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, T: 4607 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ECONOTE |
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Razón Social |
ECONOTE SPA
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R.U.T. |
77.363.181-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECONOTE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 1 | Unidad | NOTEBOOK PROCESADOR INTEL CORE i3 n305
MEMORIA RAM 8GB
ALMACENAMIENTO 512GB SSD
PANTALLA 15.6" | NOTEBOOK PROCESADOR INTEL CORE i3 n305
MEMORIA RAM 8GB
ALMACENAMIENTO 512GB SSD
PANTALLA 15.6" |
$ 365.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 365.000
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$ 365.000
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43201803
| Discos duros | 10 | Unidad | PENDRIVE DE 64 GB | PENDRIVE DE 64 GB |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 455.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.450
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$ 541.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.