Orden de Compra. Nº3687-97-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3687-44-COT24, Adquisición de Material Deportivo para Escuela de Panguesillo.- "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3687-97-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3687-44-COT24, Adquisición de Material Deportivo para Escuela de Panguesillo.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 368797 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 36402,1
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES G&M
Razón Social INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GENERALES G&M SPA
R.U.T. 77.796.523-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES G&M
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161505
Balones de fútbol10UnidadBALON DE FUTBOL DE BOTE MEDIO N° 5BALON DE FUTBOL DE BOTE MEDIO N° 5 $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.030 $ 84.030
49161613
Almacenamiento de balones o redes de vóleibol10UnidadBALONES DE VELEIBOL N° 5BALONES DE VELEIBOL N° 5 $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.790 $ 74.790
49201512
Cuerdas para saltar10UnidadCUERDAS INDIVIDUALES PARA SALTARCUERDAS INDIVIDUALES PARA SALTAR $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.770
Total Neto $ 191.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.402
TOTAL OC $ 227.992


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.191.658-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.852.607-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.576.631-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.240.053-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.403.662-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.198.280-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.145.038-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.658.656-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.796.652-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.796.652-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.316.644-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.917.507-3 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.796.523-9 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 13.446.760-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.