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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3687-97-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3687-44-COT24, Adquisición de Material Deportivo para Escuela de Panguesillo.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
36402,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES G&M |
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Razón Social |
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GENERALES G&M SPA
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R.U.T. |
77.796.523-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES G&M |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49161505
| Balones de fútbol | 10 | Unidad | BALON DE FUTBOL DE BOTE MEDIO N° 5 | BALON DE FUTBOL DE BOTE MEDIO N° 5 |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.030
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$ 84.030
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49161613
| Almacenamiento de balones o redes de vóleibol | 10 | Unidad | BALONES DE VELEIBOL N° 5 | BALONES DE VELEIBOL N° 5 |
$ 7.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.790
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$ 74.790
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49201512
| Cuerdas para saltar | 10 | Unidad | CUERDAS INDIVIDUALES PARA SALTAR | CUERDAS INDIVIDUALES PARA SALTAR |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.770
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$ 32.770
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Total Neto
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$ 191.590
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.402
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$ 227.992
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.