Orden de Compra. Nº3687-99-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3687-71-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3687-99-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3687-71-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 368799 del sistema CASS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599, Comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, T: 4607
Comuna Salamanca
Impuesto 165490
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599, Comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, T: 4607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GASFITERIA DEL CHOAPA SPA
Razón Social CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO DE OBRAS DE GASFITERÍA DEL CHOAPA SPA
R.U.T. 77.045.836-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GASFITERIA DEL CHOAPA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadVarillado en los diferentes ramales del alcantarillado de los baños de escuela Guisella Gamboa de Cuncumen.-   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadReparaciones y Mantenciones en baños de Escuela Matilde Salamanca.-   $ 118.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadReparaciones y Mantenciones de Baños de Liceo Bicentenario   $ 321.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.000 $ 321.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadReparaciones y Mantenciones de Baños de Escuela Diaguitas de Chalinga.-   $ 212.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.000 $ 212.000
Total Neto $ 871.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.490
TOTAL OC $ 1.036.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.