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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3688-150-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
8 PILAS RECARGABLES AA Y 2 CARGADOR RECARGABLE OFICINA DE ENFERMERA compra ágil: 3688-95-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Matilde Salamanca N° 113 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
8144,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Matilde Salamanca N° 113 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MultiServicios Integrales |
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Razón Social |
MULTI SERVICIOS INTEGRALES SPA
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R.U.T. |
78.198.094-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MultiServicios Integrales |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111704
| Cargadores de baterías | 2 | Unidad | CARGADOR DE PILAS RECARGABLES (AA) | CARGADOR DE PILAS RECARGABLES (AA) |
$ 10.825,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.650
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$ 21.650
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26111706
| Pilas electrónicas | 8 | Unidad | PILAS RECARGABLES (AA) | PILAS RECARGABLES (AA) |
$ 2.652,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.216
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$ 21.216
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Total Neto
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$ 42.866
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.145
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$ 51.011
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.