Orden de Compra. Nº3688-192-SE14 "Ad. de útiles de escritorio para reunión del Desam"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3688-192-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2014
Nombre de la Orden de Compra Ad. de útiles de escritorio para reunión del Desam
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 3682-19-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113
Comuna Salamanca
Impuesto 20342,7661
Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA COLOR
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES
R.U.T. 76.472.620-0
Sucursal LIBRERIA COLOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector12Unidad no definidaCorrector en botella liquido.Corrector en botella liquido. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.941
44121701
Lápiz pasta1CajaLápiz Pasta color azul. Lápiz Pasta color azul. $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
44121701
Lápiz pasta1CajaLápiz Pasta color rojo Lápiz Pasta color rojo $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
44122104
Clips para papel5CajaClip para papel.Clip para papel. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.059
44122103
Corchetes2CajaCorchetes 26/6Corchetes 26/6 $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304 $ 304
44122103
Corchetes3CajaCorchetes 26/6Corchetes 26/6 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.739
44122011
Carpetas para archivos55UnidadCarpetas de plástico tipo sobre.Carpetas de plástico tipo sobre. $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.615 $ 10.630
44103103
Tóner1UnidadToner HP 53A para Impresora de administración del Departamento de Salud.Toner HP 53A para Impresora de administración del Departamento de Salud. $ 56.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.126 $ 56.126
14111531
Libros o cuadernos de registro3UnidadCuadernos Universitarios de 100 hojas cada uno.Cuadernos Universitarios de 100 hojas cada uno. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.899
44121708
Marcadores12UnidadDestacador marcador.Destacador marcador. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.936 $ 3.932
14111509
Artículos de papelería2ResmaResma tamaño carta.Resma tamaño carta. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
14111509
Artículos de papelería2ResmaResma tamaño oficio.Resma tamaño oficio. $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698 $ 5.697
Total Neto $ 107.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.343
TOTAL OC $ 127.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.