Orden de Compra. Nº
3688-192-SE14
"
Ad. de útiles de escritorio para reunión del Desam
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3688-192-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
Ad. de útiles de escritorio para reunión del Desam
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación
3682-19-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Facturación
Matilde Salamanca N° 113
Comuna
Salamanca
Impuesto
20342,7661
Dirección de Envío de la Factura
Matilde Salamanca N° 113
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA COLOR
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES
R.U.T.
76.472.620-0
Sucursal
LIBRERIA COLOR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121802
Líquido corrector
12
Unidad no definida
Corrector en botella liquido.
Corrector en botella liquido.
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.944
$ 4.941
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
Lápiz Pasta color azul.
Lápiz Pasta color azul.
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
Lápiz Pasta color rojo
Lápiz Pasta color rojo
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
44122104
Clips para papel
5
Caja
Clip para papel.
Clip para papel.
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.060
$ 2.059
44122103
Corchetes
2
Caja
Corchetes 26/6
Corchetes 26/6
$ 152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 304
$ 304
44122103
Corchetes
3
Caja
Corchetes 26/6
Corchetes 26/6
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.739
44122011
Carpetas para archivos
55
Unidad
Carpetas de plástico tipo sobre.
Carpetas de plástico tipo sobre.
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.615
$ 10.630
44103103
Tóner
1
Unidad
Toner HP 53A para Impresora de administración del Departamento de Salud.
Toner HP 53A para Impresora de administración del Departamento de Salud.
$ 56.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.126
$ 56.126
14111531
Libros o cuadernos de registro
3
Unidad
Cuadernos Universitarios de 100 hojas cada uno.
Cuadernos Universitarios de 100 hojas cada uno.
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.898
$ 2.899
44121708
Marcadores
12
Unidad
Destacador marcador.
Destacador marcador.
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.936
$ 3.932
14111509
Artículos de papelería
2
Resma
Resma tamaño carta.
Resma tamaño carta.
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
14111509
Artículos de papelería
2
Resma
Resma tamaño oficio.
Resma tamaño oficio.
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.698
$ 5.697
Total Neto
$ 107.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.343
TOTAL OC
$ 127.410
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.