Orden de Compra. Nº
3688-239-AG26
"
UTILES DE ASEO DESAM-MEMO N°1227-a compra ágil: 3688-146-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3688-239-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE ASEO DESAM-MEMO N°1227-a compra ágil: 3688-146-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2725 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Facturación
Matilde Salamanca N° 113
Comuna
Salamanca
Impuesto
264139,14
Dirección de Envío de la Factura
Matilde Salamanca N° 113
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DELMAR CHILE SPA
Razón Social
DELMAR CHILE SPA
R.U.T.
77.879.905-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DELMAR CHILE SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
300
Unidad
CLORO GEL 1 LT
CLORO GEL 1 LT
$ 847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 254.100
$ 254.100
47131803
Desinfectantes domésticos
300
Unidad
CLORO TRADICIONAL 1 LT
CLORO TRADICIONAL 1 LT
$ 725,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 217.500
$ 217.500
47131801
Limpiadores de suelos
200
Unidad
LIMPIADOR DE PISO 900ML (AROMAS VARIADOS)
LIMPIADOR DE PISO 900ML (AROMAS VARIADOS)
$ 604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.800
$ 120.800
47131602
Paños de limpieza absorbente
100
Unidad
PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO MICROFIBRA
PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO MICROFIBRA
$ 408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.800
$ 40.800
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes
48
Unidad
CIF CREMA 500ML
CIF CREMA 500ML
$ 1.557,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.736
$ 74.736
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes
48
Unidad
DETERGENTE EN POLVO 400GR
DETERGENTE EN POLVO 400GR
$ 1.234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.232
$ 59.232
47131609
Magos para escobas o traperos
50
Unidad
TRAPERO CON OJAL MICROFIBRA
TRAPERO CON OJAL MICROFIBRA
$ 983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.150
$ 49.150
47131803
Desinfectantes domésticos
96
Unidad
DESINFECTANTE DE AMBIENTES AEROSOL (DISTINTOS AROMAS)
DESINFECTANTE DE AMBIENTES AEROSOL (DISTINTOS AROMAS)
$ 1.314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.144
$ 126.144
47131803
Desinfectantes domésticos
80
Unidad
LUSTRA MUEBLES CREMA 500ML
LUSTRA MUEBLES CREMA 500ML
$ 1.254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.320
$ 100.320
47131803
Desinfectantes domésticos
24
Unidad
LAVALOSAS RECARGA DE 1 LITRO
LAVALOSAS RECARGA DE 1 LITRO
$ 876,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.024
$ 21.024
21101502
Pulverizadores
30
Unidad
PULVERIZADOR
PULVERIZADOR
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.400
$ 47.400
47121701
Bolsas de basura
300
Paquete
PAQUETE BOLSAS DE BASURA 50X70
PAQUETE BOLSAS DE BASURA 50X70
$ 414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.200
$ 124.200
47121701
Bolsas de basura
200
Paquete
PAQUETE BOLSAS DE BASURA 70X90
PAQUETE BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.800
$ 154.800
Total Neto
$ 1.390.206
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 264.139
TOTAL OC
$ 1.654.345
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.