Orden de Compra. Nº3688-239-AG26 "UTILES DE ASEO DESAM-MEMO N°1227-a compra ágil: 3688-146-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3688-239-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO DESAM-MEMO N°1227-a compra ágil: 3688-146-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2725 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113
Comuna Salamanca
Impuesto 264139,14
Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DELMAR CHILE SPA
Razón Social DELMAR CHILE SPA
R.U.T. 77.879.905-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DELMAR CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos300UnidadCLORO GEL 1 LTCLORO GEL 1 LT $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.100 $ 254.100
47131803
Desinfectantes domésticos300UnidadCLORO TRADICIONAL 1 LTCLORO TRADICIONAL 1 LT $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500
47131801
Limpiadores de suelos200UnidadLIMPIADOR DE PISO 900ML (AROMAS VARIADOS)LIMPIADOR DE PISO 900ML (AROMAS VARIADOS) $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.800 $ 120.800
47131602
Paños de limpieza absorbente100UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO MICROFIBRAPAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO MICROFIBRA $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes48UnidadCIF CREMA 500MLCIF CREMA 500ML $ 1.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.736 $ 74.736
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes48UnidadDETERGENTE EN POLVO 400GRDETERGENTE EN POLVO 400GR $ 1.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.232 $ 59.232
47131609
Magos para escobas o traperos50UnidadTRAPERO CON OJAL MICROFIBRATRAPERO CON OJAL MICROFIBRA $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.150 $ 49.150
47131803
Desinfectantes domésticos96UnidadDESINFECTANTE DE AMBIENTES AEROSOL (DISTINTOS AROMAS)DESINFECTANTE DE AMBIENTES AEROSOL (DISTINTOS AROMAS) $ 1.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.144 $ 126.144
47131803
Desinfectantes domésticos80UnidadLUSTRA MUEBLES CREMA 500ML LUSTRA MUEBLES CREMA 500ML $ 1.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.320 $ 100.320
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadLAVALOSAS RECARGA DE 1 LITROLAVALOSAS RECARGA DE 1 LITRO $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.024 $ 21.024
21101502
Pulverizadores30UnidadPULVERIZADORPULVERIZADOR $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
47121701
Bolsas de basura300PaquetePAQUETE BOLSAS DE BASURA 50X70PAQUETE BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.200 $ 124.200
47121701
Bolsas de basura200PaquetePAQUETE BOLSAS DE BASURA 70X90PAQUETE BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.800 $ 154.800
Total Neto $ 1.390.206
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.139
TOTAL OC $ 1.654.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.