Orden de Compra. Nº3688-27-SE13 "Ad. de Materiales para Posta Cunlagua y Arboleda. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3688-27-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Ad. de Materiales para Posta Cunlagua y Arboleda.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 3682-13-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113
Comuna Salamanca
Impuesto 18287,7964
Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteriamolina
Razón Social MOLINA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.873.920-k
Sucursal Ferreteriamolina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas7UnidadSilicona R-66 para vehículos del Desam.Silicona R-66 para vehículos del Desam. $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.529 $ 18.529
47131816
Desodorantes7UnidadPinos Aromáticos para vehículos del Desam. Pinos Aromáticos para vehículos del Desam. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
46171505
Llaves3UnidadLlaves Lavamanos, para Posta de Arboleda Grande.Llaves Lavamanos, para Posta de Arboleda Grande. $ 5.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.078 $ 15.078
11121610
Maderas duras6UnidadPino de 1 X 4 para mejoramientos en Posta del Desam. Pino de 1 X 4 para mejoramientos en Posta del Desam. $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
40141702
Grifos1UnidadCombinación para Lavaplatos de Posta de Arboleda Grande.Combinación para Lavaplatos de Posta de Arboleda Grande. $ 18.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.488
27112801
Brocas2UnidadBrocas de cemento de 8mm.Brocas de cemento de 8mm. $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454
30111601
Cemento4SacoCemento para mejoramiento en Postas del Desam.Cemento para mejoramiento en Postas del Desam. $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.487
Total Neto $ 96.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.288
TOTAL OC $ 114.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.