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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3688-387-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA EL DESAM. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes 599 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Matilde Salamanca N° 113 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
87875 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Matilde Salamanca N° 113 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Christian Eugenio |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES RUBEN CASTAGNETO
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R.U.T. |
76.493.721-k |
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Sucursal |
Christian Eugenio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 250 | Kit | Kit cepillo niño/a, mas pasta dental 100 gms para niño/a, bajo convenio Sembrando Sonrisas. | Kit cepillo niño/a, mas pasta dental 100 gms para niño/a, bajo convenio Sembrando Sonrisas. |
$ 1.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 462.500
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$ 462.500
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Total Neto
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$ 462.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.875
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$ 550.375
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.