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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3688-494-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BOLSO PARA URGENCIAS CESFAM CHILLEPIN compra ágil: 3688-293-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Matilde Salamanca N° 113 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
7410 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Matilde Salamanca N° 113 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROEMER |
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Razón Social |
PROYECTOS PROEMER S.A.
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R.U.T. |
76.056.023-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROEMER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121501
| Bolsos | 1 | Unidad | BOLSO DE RESCATE PARA URGENCIAS (SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA) (COD: 4630023D ROJO) | BOLSO DE RESCATE PARA URGENCIAS (SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA) (COD: 4630023D ROJO) |
$ 39.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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Total Neto
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$ 39.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.410
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$ 46.410
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.