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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3688-55-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ad. de Resma para el Desam. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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Proveniente de Licitación
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3682-19-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes 599 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Matilde Salamanca N° 113 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
26536,122 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Matilde Salamanca N° 113 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIA COLOR |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL ROGEL PEREZ LEON Y PEREZ FLORES
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R.U.T. |
76.472.620-0 |
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Sucursal |
LIBRERIA COLOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 30 | Resma | Resma tamaño carta. | Resma tamaño carta. |
$ 2.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.280
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$ 65.294
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14111509
| Artículos de papelería | 30 | Resma | Resma tamaño Oficio. | Resma tamaño Oficio. |
$ 2.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.370
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$ 74.370
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Total Neto
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$ 139.664
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.536
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$ 166.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.