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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3688-634-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA CESFAM CHILLEPIN-MES DE SEPTIEMBRE 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3688-5-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Matilde Salamanca N° 113 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Matilde Salamanca N° 113 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
47295,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Matilde Salamanca N° 113 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MATCH POINT |
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Razón Social |
COMERCIAL MATCH POINT SPA
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R.U.T. |
78.433.600-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MATCH POINT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201537
| Servidores de impresora | 1 | Mes | SERVICIO DE IMPRESION PERIODO 01.09.2024 AL 30.09.2024 BOX MULTIPROPOSITO ANEXO 131528 | SERVICIO DE IMPRESION PERIODO 01.09.2024 AL 30.09.2024 BOX MULTIPROPOSITO ANEXO 131528 |
$ 56.295,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.295
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$ 56.295
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43201537
| Servidores de impresora | 1 | Mes | SERVICIO DE IMPRESION PERIODO 01.09.2024 AL 30.09.2024 SOME ANEXO 131529 | SERVICIO DE IMPRESION PERIODO 01.09.2024 AL 30.09.2024 SOME ANEXO 131529 |
$ 81.285,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.285
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$ 81.285
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43201537
| Servidores de impresora | 1 | Mes | SERVICIO DE IMPRESION PERIODO 01.09.2024 AL 30.09.202 URGENCIA ANEXO 131530 | SERVICIO DE IMPRESION PERIODO 01.09.2024 AL 30.09.202 URGENCIA ANEXO 131530 |
$ 111.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.345
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$ 111.345
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Total Neto
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$ 248.925
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.296
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$ 296.221
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.