Orden de Compra. Nº3688-729-SE24 "SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA CEFAM CHILLEPIN - MES DE NOVIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3688-729-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA CEFAM CHILLEPIN - MES DE NOVIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3688-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca N° 113
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8894 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113
Comuna Salamanca
Impuesto 63930,06
Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MATCH POINT
Razón Social COMERCIAL MATCH POINT SPA
R.U.T. 78.433.600-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MATCH POINT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201537
Servidores de impresora1DíaSERVICIO DE IMPRESION PERIODO 01.11.2024 AL 30.11.2024 BOX MULTIUSOSERVICIO DE IMPRESION PERIODO 01.11.2024 AL 30.11.2024 BOX MULTIUSO $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
43201537
Servidores de impresora1MesSERVICIO DE IMPRESION PERIODO 01.11.2024 AL 30.11.2024 BOX URGENCIASERVICIO DE IMPRESION PERIODO 01.11.2024 AL 30.11.2024 URGENCIA $ 68.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.685 $ 68.685
43201537
Servidores de impresora1MesSERVICIO DE IMPRESION PERIODO 01.11.2024 AL 30.11.2024 SOMESERVICIO DE IMPRESION PERIODO 01.11.2024 AL 30.11.2024 SOME $ 64.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.470 $ 64.470
43201537
Servidores de impresora1MesSERVICIO DE IMPRESION PERIODO 01.11.2024 AL 30.11.2024 OFICINA TECNICASERVICIO DE IMPRESION PERIODO 01.11.2024 AL 30.11.2024 OFICINA TECNICA $ 164.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.319 $ 164.319
Total Neto $ 336.474
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.930
TOTAL OC $ 400.404


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.