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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
369-103-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Artículos de Escritorio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gob. Provincial de Choapa |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Choapa
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R.U.T. |
60.511.043-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Choapa
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R.U.T. |
60.511.043-6 |
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Dirección de Facturación |
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
26761,595 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2016 |
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 30 | | (1006022) LÁPIZ UNIBALL UM-120 AZUL UNIDAD 1024022 | (1006022) LÁPIZ UNIBALL UM-120 AZUL UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 536,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.080
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$ 16.080
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44121631 2239-4-LP14
| Distribuidores de pegamento o recambios | 20 | | (1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD 1025756 | (1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 289,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.780
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$ 5.780
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44122001 2239-4-LP14
| Archivadores de fichas | 80 | | (1007856) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANGOSTO BURDEO UNIDAD 1025856 | (1007856) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANGOSTO BURDEO UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 731,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.480
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$ 58.480
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14111525 2239-4-LP14
| Papel multiuso | 5 | | (1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS 1128026 | (1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.077,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.385
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$ 10.385
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 250 | | (1300498) SOBRE JORDAN 1/4 BLANCO 80GRS 13X19 UNIDAD 1326500 | (1300498) SOBRE JORDAN 1/4 BLANCO 80GRS 13X19 UNIDAD; Código: 2228005;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 25,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.250
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$ 6.250
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 250 | | (1314380) SOBRE JORDAN 1/1 OFICIO BLANCO 80 GRS 34 X 34 CM UNIDAD 1340411 | (1314380) SOBRE JORDAN 1/1 OFICIO BLANCO 80 GRS 34 X 34 CM UNIDAD; Código: 2228011;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 67,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.750
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$ 16.750
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 100 | | (1362039) SOBRE JORDAN 1/2 BLANCO CON FONDO AZUL 26X20 80 GRS UNIDAD 1388525 | (1362039) SOBRE JORDAN 1/2 BLANCO CON FONDO AZUL 26X20 80 GRS UNIDAD; Código: 3809722;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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44111506 2239-4-LP14
| Tacos calendario | 10 | | (1362779) TACO CALENDARIO RHEIN TACO CALENDARIO MALA 2017 UNIDAD 1389282 | (1362779) TACO CALENDARIO RHEIN TACO CALENDARIO MALA 2017 UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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Total Neto
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$ 143.725
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Descuento
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$ 2.874
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.762
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 167.613
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.