Orden de Compra. Nº369-152-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 369-64-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 369-152-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 369-64-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 244 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Facturación ECUADOR 220
Comuna Illapel
Impuesto 197587,46
Dirección de Envío de la Factura ECUADOR 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados
Razón Social AGUAS DEL VALLE S A
R.U.T. 99.541.380-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102102
Transporte de agua826Metro CúbicoSERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SSR DE QUELEN ALTO, COMUNA DE SALAMANCA MES DE ABRIL DE 2024, C O N E L PROVEEDOR AGUAS DEL VALLE S.A.   $ 1.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.934 $ 1.039.934
Total Neto $ 1.039.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.587
TOTAL OC $ 1.237.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.