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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
369-174-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA TRATO DIRECTO SSR GUANGUALÍ,ENERO Y FEBRERO 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
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R.U.T. |
60.511.043-6 |
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Dirección de Facturación |
ECUADOR 220 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
86678,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ECUADOR 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados |
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Razón Social |
AGUAS DEL VALLE S A
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R.U.T. |
99.541.380-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 259 | Metro Cúbico | | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SSR DE GUANGUALÍ, DE LA COMUNA DE LOS VILOS, CON EL PROVEEDOR DE AGUA DEL VALLE S.A, DURANTE EL PERIODO DE MES DE ENERO DE 2024. |
$ 879,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 227.661
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$ 227.661
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78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 260 | Metro Cúbico | | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SSR DE GUANGUALÍ, DE LA COMUNA DE LOS VILOS, CON EL PROVEEDOR DE AGUA DEL VALLE S.A, DURANTE EL PERIODO DE MES DE FEBRERO DE 2024. |
$ 879,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 228.540
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$ 228.540
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Total Neto
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$ 456.201
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.678
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$ 542.879
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.